北京審計公司:財務審計都審查哪些內(nèi)容?(公司審計一般審計什么內(nèi)容)

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北京審計公司:財務審計都審查哪些內(nèi)容?

  現(xiàn)如今,伴隨著財務安全在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中扮演的角色日益重要,很多企業(yè)經(jīng)營者和管理層都十分重視開展財務審計。那么,企業(yè)開展財務審計,其主要是審查哪些內(nèi)容呢?在本文中,北京審計公司將對此進行簡要介紹。

  通常來講,有關財務審計的主要審查內(nèi)容,其主要包含以下幾個方面:

  1、對資產(chǎn)負債表進行審查。審查內(nèi)容主要為:(1)檢查報表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關系;(2)將本期報表各項目數(shù)字與前一期相比,查明有無變動較大或異常情況,同時,檢查該報表與其他報表之間的勾稽關系,并進行復算核對;(3)全面核對報表項目與總賬科目或有關明細賬數(shù)字是否相符,并對不符情況作重點檢查。

  2、對損益表進行審查。該報表審查內(nèi)容主要有:(1)檢查損益表各項目填列是否完整,有無錯填、漏填,并核對各項目數(shù)字之間的勾稽關系;(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系;(3)核對損益表各項目數(shù)字與相關的總賬、明細賬數(shù)字是否相符;(4)結(jié)合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查,核實各項數(shù)字填列是否準確;(5)結(jié)合對納稅調(diào)整的檢查,核實所得稅的計算是否正確。

  3、對現(xiàn)金流量表進行審查。審查重點內(nèi)容為:(1)檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關會計具體準則的規(guī)定編制;(2)檢查現(xiàn)金等價物的確定是否恰當;(3)檢查企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動中現(xiàn)金流入流出量的計算是否完整、準確,與有關會計資料和報表的記錄是否相符;(4)檢查是否正確計算匯率變動對外幣現(xiàn)金流量的影響;(5)檢查對企業(yè)財務狀況或未來現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響的重大投資、籌資活動是否在現(xiàn)金流量表附注中加以說明。

  4、對合并報表進行審查。有關于對合并報表進行審查,其審查內(nèi)容為:(1)檢查合并報表編制的基礎,即審核合并報表內(nèi)容的全面、完整性;(2)檢查確認合并報表范圍;(3)檢查企業(yè)集團內(nèi)部經(jīng)濟往來情況,驗證合并報表的真實性;(4)檢查集團公司是否編制完整的抵銷會計分錄,看是否存在已經(jīng)匯總而未編制抵銷分錄以及抵銷分錄編制不正確等問題。

  以上為北京審計公司有關于財務審計主要審查內(nèi)容的簡要介紹與說明。企業(yè)開展財務審計,有必要對上述審查內(nèi)容進行具體了解和把握,進而以便為審計活動地開展做好相關準備。另外,如若企業(yè)在經(jīng)營運轉(zhuǎn)過程中存在財務審計需求,也可以尋求專業(yè)北京審計公司進行業(yè)務委托!


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