內(nèi)部審計報告包括哪些內(nèi)容?(內(nèi)部審計報告的內(nèi)容)

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內(nèi)部審計報告包括哪些內(nèi)容?

在企業(yè)經(jīng)營期間,對于那些單獨設(shè)立審計部門的企業(yè)來說,其一般會根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要開展內(nèi)部審計,并向企業(yè)管理層及業(yè)務(wù)委托人出具內(nèi)部審計報告。那么,內(nèi)部審計報告包括哪些內(nèi)容?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!

一般來說,有關(guān)于內(nèi)部審計報告所包含的內(nèi)容,其主要有以下這些:

1、標題

包含內(nèi)容:

被審計單位名稱;審計事項(類別);審計期間;其他。

2、收件人

內(nèi)部審計報告的收件人應(yīng)當是與審計項目有管理和監(jiān)督責任的機構(gòu)或個人。

包括:

(1)被審計單位適當管理層;

(2)董事會或其下設(shè)的審計委員會或者組織中的主要負責人;

(3)組織最高管理當局;

(4)上級主管部門的機構(gòu)或人員;

(5)其他相關(guān)人員。

3、正文

內(nèi)部審計報告的正文包括:審計概況;審計依據(jù);審計發(fā)現(xiàn);審計結(jié)論;審計建議;其他方面。

4、附件

內(nèi)部審計報告的附件是對審計報告正文進行補充說明的文字和數(shù)字材料。

具體有:

(1)相關(guān)問題的計算及分析性復核審計過程;

(2)審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明;

(3)被審計單位及被審計責任人的反饋意見;

(4)記錄審計人員修改意見、明確審計責任、體現(xiàn)審計報告版本的審計清單;

(5)需要提供解釋和說明的其他內(nèi)容。

5、簽章

內(nèi)部審計報告應(yīng)當由主管的內(nèi)部審計部門蓋章,并由以下人員簽字:

(1)審計部門負責人;

(2)審計項目負責人;

(3)其他經(jīng)授權(quán)的人員。

6、報告日期

內(nèi)部審計報告日期一般采用內(nèi)部審計部門負責人批準送出日作為報告日期。

以下情況下使用相關(guān)的日期:

(1)因采納組織主管負責人的某些修改意見時;

(2)內(nèi)部審計人員在本機構(gòu)負責人審批之后又發(fā)現(xiàn)被審計單位存在新的重大問題時;

(3)內(nèi)部審計報告存在重要疏忽時;

(4)其他情況。

7、其他

以上是對“內(nèi)部審計報告包括哪些內(nèi)容”這一問題的具體介紹。對于在經(jīng)營期間需要開展內(nèi)部審計活動的企業(yè)來說,如若對內(nèi)部審計報告包含的內(nèi)容不夠了解,便有必要對文中介紹的各要素進行把握,從而以根據(jù)相關(guān)政策要求,出具符合規(guī)范的內(nèi)部審計報告!


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