上市公司內(nèi)部審計都是審些什么?(上市公司審計是做什么的)

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上市公司內(nèi)部審計主要審什么?

如今,市場中的上市公司都非常注重企業(yè)經(jīng)營管理。因此,為對公司真實經(jīng)營狀況進行了解,其通常會根據(jù)經(jīng)營需要開展內(nèi)部審計。那么,上市公司內(nèi)部審計主要審什么?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!


一般來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)部審計的審計內(nèi)容,其主要包括以下這些:

1、財務(wù)監(jiān)控。財務(wù)監(jiān)控是通過相關(guān)監(jiān)控程序?qū)ι鲜泄矩攧?wù)核算系統(tǒng)中日常核算數(shù)據(jù)進行實時跟蹤、監(jiān)督來實現(xiàn)的,如果財務(wù)核算系統(tǒng)的處理出現(xiàn)背離審計界限或參數(shù)的情況,監(jiān)控程序會自動向?qū)徲嬋藛T發(fā)出預(yù)警信號或消息。

2、財務(wù)規(guī)范性控制。在該環(huán)節(jié),審計人員可以根據(jù)會計制度和內(nèi)部財務(wù)制度的規(guī)定自行定義異常憑證中的科目對應(yīng)關(guān)系,憑證發(fā)生時系統(tǒng)可以及時提示并記錄這些異常對應(yīng)關(guān)系憑證,并提示這些異常憑證所涉及的內(nèi)控制度缺陷。

3、財務(wù)分析監(jiān)控。財務(wù)分析監(jiān)控可以允許設(shè)置以及組合財務(wù)分析工具提供的方法,定義分析的標準,以及違反標準的結(jié)論,從而形成具體的分析方案。并且每一條分析,都可以預(yù)先設(shè)置其分析結(jié)果,通過分析的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)管理過程中發(fā)生的問題。

4、大額收支監(jiān)控。此類監(jiān)控是通過對現(xiàn)金、銀行存款賬戶大額收支監(jiān)控限額的設(shè)定,在收支的金額過大或數(shù)量過多時,監(jiān)控程序會自動向?qū)徲嬋藛T發(fā)出預(yù)警信號。

5、重大疑點監(jiān)控。通過設(shè)置疑點分類監(jiān)控的方法,將在審計作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的審計疑點根據(jù)重要性原則進行監(jiān)控提示,幫助審計主管明確審計詳查的方向。

6、重大違規(guī)金額監(jiān)控。通過設(shè)置違規(guī)金額分類標準的方法,監(jiān)控在審計作業(yè)過程中查清的違規(guī)金額,幫助審計主管根據(jù)重要性原則進行監(jiān)控提示,提示審計主管審計項目在違規(guī)金額方面的重大程度。

7、審計作業(yè)監(jiān)控。審計作業(yè)監(jiān)控可以幫助審計工作人員依照法律規(guī)定和企業(yè)授權(quán)開展審計監(jiān)督作業(yè),實時監(jiān)控,及時預(yù)警和查處違法違規(guī)問題。

以上是對“上市公司內(nèi)部審計主要審什么”這一問題的具體介紹。對于需要開展內(nèi)部審計活動的上市公司來說,如對此不了解,便可對文中介紹內(nèi)容進行詳細把握,從而以明確審計內(nèi)容,確保該項審計活動有序開展!


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