重慶審計公司:內(nèi)部審計的基本內(nèi)容說明(內(nèi)部審計報告的內(nèi)容)

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重慶審計公司:內(nèi)部審計的基本內(nèi)容說明

對于企業(yè)來說,內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務(wù)于管理當局的審計部門開展的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動。一般而言,內(nèi)部審計既可以對內(nèi)部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監(jiān)督和評價,又可用于審查會計及相關(guān)信息的真實、合法、完整,并對企業(yè)自身經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營合規(guī)性進行評定。在本文中,重慶審計公司將對內(nèi)部審計的基本內(nèi)容進行詳細說明。

事實上,內(nèi)部審計的范圍十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及管理當局的要求。通常,與內(nèi)部審計的含義相對應(yīng),內(nèi)部審計的基本內(nèi)容主要包括以下四個方面:

1、檢查、監(jiān)督和評價企業(yè)內(nèi)部會計控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監(jiān)督其運行,并提出改進建議。

2、檢查、監(jiān)督和評價財務(wù)和經(jīng)營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍。

3、檢查、監(jiān)督和評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率和效果,包括企業(yè)的非財務(wù)控制。

4、檢查、監(jiān)督和評價對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局的政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。

不過,根據(jù)國際內(nèi)部審計師協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,內(nèi)部審計的內(nèi)容則具體包括六個項目,分別為:

1、查明企業(yè)內(nèi)部各類數(shù)據(jù)是否真實、可靠;

2、查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;

3、檢查和評價會計、財務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;

4、查明企業(yè)政策、計劃和規(guī)章制度是否認真執(zhí)行;

5、評價企業(yè)各部門完成各項任務(wù)的質(zhì)量;

6、提出改進經(jīng)營管理的建議。

當前,在現(xiàn)實生活中開展內(nèi)部審計,其審計的基本內(nèi)容往往會根據(jù)審計對象的不同而不同。所以,有關(guān)內(nèi)部審計的具體內(nèi)容,還需根據(jù)實際審計對象而異。

以上為重慶審計公司有關(guān)于內(nèi)部審計的基本內(nèi)容的相關(guān)說明。當前,企業(yè)推進內(nèi)部審計工作實施,有必要提前對內(nèi)部審計內(nèi)容作詳細了解,從而以確保推進內(nèi)部審計有序進行。另外,企業(yè)如若對開展內(nèi)部審計存有其他疑問,也可以詳詢重慶審計公司獲取專業(yè)解答!


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